2015年聊城市科学技术协会部门预算
日期:2015-05-22
来源:公告公示
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  • 2015年聊城市科学技术协会部门预算

     

     

     

    目   录

     

    第一部分.概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分. 2015年部门预算表

    一. 2015年收支预算表

    二. 2015年财政拨款支出预算表

    三. 2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

    第三部分. 2015年部门预算情况说明

     

     

     

    第一部分  概况

    一、主要职能

    科学科技普及

    二、部门预算单位构成

    聊城市科学技术协会2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

     

    序号 单位名称 备注
    1 聊城市科学技术协会本级
    2 聊城市反邪教协会办公室
    3 聊城市科技咨询服务中心

     

     

     

     

    第二部分  2015年部门预算表

     

    2015年收支预算表

    单位:万元

    收                  入 支              出
    项      目 2015年预算        2015年预算
    一、财政拨款(补助) 444.21 一、支出功能类级支出科目(如:一般公共服务) 444.21
    二、专户管理的教育性收费、医疗收费、福利彩票发行费收入     支出功能款级支出科目(如:政府办公厅(室)及相关机构事务支出)
    三、事业收入(不含教育性收费) 二科学技术类 444.21
    四、事业单位经营收入     ******
    五、其他收入 三、*****
        *****
    *****
    本年收合计 444.21 本年支出合计 444.21
    六、上级补助收入 对附属单位补助支出
    七、附属单位上缴收入 上缴上级支出
    八、上年结转 结转下年
    收入总计 444.21 支出总计 444.21

     

     

     

     

    2015年财政拨款支出预算表

     

    单位:万元

    支              出
    科目编码 功能科目名称 2015年预算
    合计 444.21
    206 科学技术支出 444.21
    20601 科学技术管理事务 291.1
    20605 科技条件与服务 33.11
    20607 科学技术普及 120

     

     

    2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
    单位:万元
    项  目 本年预算数
    合 计 11.5
    1、因公出国(境)经费               0
    2、公务接待费 1.5
    3、公务用车购置及运行费 10
    其中:(1)公用车购置 0
          (2)公务用车运行维护费 10

     

    第三部分  2015年部门预算情况说明

     

    一、预算编制的基本原则和方法

    围绕市委、市政府决策部署,按照“总量控制,有保有压,科学安排,讲求效益”的原则,精打细算,开源节流。认真贯彻中央和省、市厉行节约有关规定,严格控制“三公”经费及其他支出,降低运行成本。部门预算编制实行综合预算制度,全部收支均反映在预算中。

    二、收支预算总体情况

    2015年收入预算为    444.21万元,其中:财政拨款   444.21万元、专户管理的预算外资金  0 万元、事业收入(不含教育性收费等)   0万元、事业单位经营收入  0 万元、其他收入  0 万元、上级补助收入  0 万元、附属单位上缴收入  0 万元、上年结转  0 万元。

    2015年支出预算为   444.21万元,其中:科学技术支出444.21  万元。

    三、财政拨款支出预算情况

    2015年财政拨款支出预算为  444.21 万元,具体情况如下:

    1、20601支出 291.1 万元,主要用于聊城市科学技术协会本级和反邪教协会办公室日常公用经费和人员经费支出。

    2、20605支出33.11万元,主要是用于聊城市科技咨询服务中心日常公用经费和人员经费支出。

    3、20607支出120万元,主要是用于科普活动和全民素质专项经费支出。

    四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明

    2015年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 11.5万元。

    (一)因公出国(境)费预算0万元 。

    (二)公务用车购置及运行费预算10万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    (三)公务接待费预算1.5万元。


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